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              一般納稅人在征期內申報,具體申報流程介紹

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              一般納稅人在征期內申報,具體申報流程介紹

              發布日期:2023-01-20 00:00 來源:http://www.chengwang888.com 點擊:

                年底了作為老板你報稅了嗎?不要因為自己的疏忽導致公司稅務忘了申報。

                一、增值稅一般納稅人申報流程

                一般納稅人在征期內申報,具體申報流程如下:

                (1)抄報稅:納稅人登錄開票軟件抄征期稅款,上傳上月的發票數據通過在線復制或由稅務局復制到稅務機關。

                (2)納稅申報:納稅人登錄網上申報軟件進行網上申報。網上申報成功,通過稅務銀聯實時代扣稅款。

                (3)清卡或重寫:申報成功后,納稅人再次登錄稅控系統進行清卡或重寫。請及時查看截止日期,確認成功。

                提示:一般納稅人。沒有稅控設備只需要進行二次申報。

                二。增值稅專用發票抵扣的驗證

                獲得的增值稅專用發票證明將在申報時用于抵扣稅款。請注意在認證一致或核對確認的情況下,在納稅期內扣除。

                方法:納稅信用等級為A、B、C的企業可以使用網增值稅發票選擇和確認平臺。在報告期內完成發票檢查和確認工作。

                方法:攜帶可抵扣發票,如增值稅專用票及發票。上月底前到辦稅服務廳自助機或網上掃描認證。

                三、增值稅一般納稅人申報表及其所附資料的填報步驟

                增值稅一般納稅人的申報比較復雜,其中增值稅的主要表格,附表1中的銷項,附表2中的進項,附表4中的抵扣,附表5中的不動產抵扣,固定資產抵扣,當期的進項結構都是必填的表格。不管有無數據,點擊打開相應的報表填寫并保存。


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